Programma's

Programma 4: Dienstverlening en bestuur

Programma 4: Dienstverlening en bestuur

In dit programma staat de dienstverlening aan onze inwoners en de ondersteuning van het bestuur en de organisatie centraal. Daarnaast worden de algemene inkomsten verantwoord zoals het gemeentefonds en belastingen, evenals de baten en de lasten van de bedrijfsvoering van de gemeente Groningen (overhead). Ook verantwoorden we in dit programma de financiën van wijkvernieuwing en gebiedsgericht werken. Het hierbij behorende beleid is opgenomen in paragraaf 1: Wijkontwikkeling en wijkvernieuwing .

De gebiedsteams en wijk- en dorpswethouders zijn het gezicht van de gemeente in onze wijken, buurten en dorpen. We verbinden de gemeentelijke programma’s met de specifieke opgaven in wijken en dorpen en initiatieven van bewoners. Het Programmabureau Integraal gebiedsgericht werken zet in op de wijk- en dorpsontwikkeling als basis. Voor een aantal wijken hebben we extra aandacht met de intensivering van de wijkvernieuwing. In deze paragraaf benoemen we per gebied de opgaven voor onze wijken en dorpen en formuleren op basis hiervan de resultaten en activiteiten van het gebiedsprogramma die we willen bereiken

We zijn een organisatie die van ruimtelijk tot sociaal gebied bijna vierhonderd producten en diensten aanbiedt. We willen onze dienstverlening blijven verbeteren vanuit het perspectief van de inwoners en ondernemers. Het is onze ambitie om als één gemeente te communiceren. We blijven daarom inzetten op het verbeteren van de samenwerking tussen organisatieonderdelen en streven naar toegankelijke fysieke en digitale dienstverlening voor onze inwoners. We faciliteren zo optimaal mogelijk onze gemeentelijke taken. Het beleid voor onze bedrijfsvoering worden beschreven in paragraaf 9: Bedrijfsvoering .

Financieel overzicht lasten en baten

04

Dienstverlening en bestuur

Omschrijving

Primitieve begroting

Actuele Begroting

Rekening

Verschil

(Bedragen x 1.000 euro)

2024

2024

2024

Lasten

04.1

Dienstverlening

19.519

19.519

18.203

1.316

04.2

College, raad, wijkontwikkeling en wijkvernieuwing

74.073

74.073

62.187

11.886

04.3

Algemene inkomsten en post onvoorzien

10.140

10.140

6.000

4.140

04.4

Overhead en ondersteuning organisatie

162.697

162.697

156.785

5.912

Totaal

266.429

266.429

243.175

23.254

Baten

04.1

Dienstverlening

5.805

5.805

5.744

-61

04.2

College, raad, wijkontwikkeling en wijkvernieuwing

50.144

50.145

42.364

-7.781

04.3

Algemene inkomsten en post onvoorzien

891.358

891.358

898.003

6.645

04.4

Overhead en ondersteuning organisatie

17.949

17.949

16.133

-1.816

Totaal

965.257

965.257

962.244

-3.013

Saldo van baten en lasten voor reservemutaties

698.828

698.828

719.069

-20.241

Reserve mutaties

Totaal toevoegingen

45.772

45.772

47.129

-1.357

Totaal onttrekkingen

72.030

72.030

70.530

1.500

Saldo van baten en lasten na reservemutaties

725.086

725.086

742.468

-17.382

Lasten, baten en saldo

243.176

17,6%

962.243

66,9%

Deze pagina is gebouwd op 06/10/2025 16:00:43 met de export van 06/10/2025 15:55:29